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中国内部审计师协会官网

更新时间:2024-04-08 23:29

发布时间:2024-04-07 09:36

中国内部审计协会网络培训平台

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发布时间:2024-04-06 17:12

中审网校:国际注册内部审计师CIA考试信息系统审计师CISA考试

审计财会考试培训知名品牌中审网校是审计网.中国旗下网络教育机构,专业提供国际注册内部审计师(CIA)、审计职称(含初级审计师、中级审计师、高级审计师)、反舞弊师CAP、IT审计师CISA、内控师CICS、反洗钱CAMS、法务会计师FCPA、数字化会计

发布时间:2022-12-16 16:18

中国内部审计协会举办2022年亚洲首席审计执行官论坛审计师网易订阅

12月15日至16日,中国内部审计协会以线上方式举办2022年亚洲首席审计执行官论坛,邀请了包括国际和亚洲内部审计职业组织领导人、亚太及其他地区企业内部审计负责人、高校和咨询机构专家在内的演讲人围绕活动主题作分享。

发布时间:2024-03-19 00:00

湖北省内部审计师协会

国际内部审计师协会发布新修订的《全球内部审计准则》2024-01-18 荆州市长江河道管理局出台内部审计管理试行办法2024-01-15 中国内部审计协会关于延长2024年第一次CIA科目报考窗口和调2024-01-12

发布时间:2023-05-27 00:00

中国内部审计协会搜狗百科

中国内部审计协会依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计协会章程》开展工作。秉承服务、管理、宣传、交流的宗旨,为中国内部审计的规范化建设、理论探索和实践经验的创新、交流、内审人员岗位培训及

发布时间:2024-03-22 05:07

北京市内部审计

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发布时间:2024-04-03 00:00

内审网审计网校(neishen.com.cn)专门的中国内部审计网站内部

内审网 | 审计网校(www.neishen.com.cn)中国内部审计网_专门的内部审计行业网站,分享内部审计实务经验,案例,理论知识,资料,行业精英聚集地!中国内部审计,内部控制,监察行业资源共享平台,发布内审方法技术,内审内控,财务税务协会资讯。提供

发布时间:2009-09-21 00:00

中国内部审计准则审计处

六、中国内部审计准则由中国内部审计师协会负责修订与解释,审计署颁布。 内部审计基本准则 第一章 总则 第一条 为规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,提高内部审计工作的质量,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国

发布时间:2020-11-20 10:11

湖北省内部审计师协会关于2020年内部审计论文获奖情况的通报

各市、州、直管市、神农架林区内部审计师协会,各内审单位: 2020年以“新时代内部经济责任审计的思路与方法”为主题的研讨活动,得到了全省各市州协会和广大内部审计人员的积极响应,在广泛研讨的基础上,积极向省内审协会推荐研讨成果。省内审

发布时间:2011-01-01 00:00

中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的

各省、自治区、直辖市注册会计师协会: 为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。

发布时间:2011-02-14 15:29

中国内部审计协会第五届理事会找法网

王道成,男,中共党员, 大学本科,高级审计师,审计署纪检组原组长。 二、副会长 (一)张连华,男,中共党员,研究生,高级审计师,湖南省审计厅巡视员,湖南省内部审计师协会会长。 (二)佟吉禄,男,中共党员,硕士研究生,高级经济师,中国联合

发布时间:2021-09-02 00:56

第2页中国注册会计师协会关于印发《企中国注册会计师法律法规

第2页 中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知[接上页](4)考虑初步业务活动的结果,并考虑对被审计单位执行其他业务时获得的经验是否与内部控制审计业务相关(如适用)。 (5)确定执行内部控制审计业务所需资源

发布时间:2024-03-23 00:00

2024年4月自考00160审计学押题及答案解析.pdf人人文库

解析:本题考查了美国内部审计的相关内容。20世纪初期,美国最早建立了“内部审计师协会”,标志着 内部审计作为一项独立的职业开始确立。所以选项B正确。 5.注册会计师审计经历了四个发展阶段,其中最早的阶段是() A.资产负债表审计阶段B.

发布时间:2024-03-11 00:00

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2017年审计初、中级考试大纲2017年高级审计师考试大纲 操作手册 操作手册 考试调查 财会类资格考试面面观:之一财会类协会历史学位取得考试方式考试地点 考试内容 考试科目免试条件考试教材 重要时间 报名时间考试时间成绩查询

发布时间:2024-04-06 14:46

中国内部审计杂志中国内部审计协会出版出版

《中国内部审计》杂志创办于1997,影响因子0.89,部级期刊,中国内部审计协会主办,现被万方收录(中)、维普收录(中)、知网收录(中)、上海图书馆馆藏、国家图书馆馆藏、收录,中国内部审计近年来主要获得的学术荣誉有:中国期刊全文数据库(CJFD

发布时间:2022-12-30 00:00

中国内部审计协会会计百科

中国内部审计协会(China Institute of Internal Audit,简称CIIA)是由具有一定内部审计力量的企事业单位、社会团体和从事内部审计相关工作的人员自愿结成的全国性、专业性、非营利性社会组织。协会的登记管理机关是中华人民共和国民政部,党建领

发布时间:2021-12-29 11:49

中国内部审计期刊杂志首页

主管单位:中国内部审计协会 ISSN:1004-8278 主办单位:中国内部审计协会 CN:11-4068/F 审核时间:1个月内 创刊时间:1997 全年订价:¥ 234.00 发行周期:月刊 杂志订阅 咨询电话:400-838-9661

发布时间:2022-03-25 17:47

大华会计师所4人收警示函审计斯盛能源年报13宗违规中国经济网

如对银行对账单、银行存款日记账及总账核对是否一致的内部控制测试,仅抽取1个样本量就得出“核对一致,控制运行有效”的结论,未抽取足够的样本规模,以将抽样风险降至可接受的低水平。上述情况不符合《中国注册会计师审计准则第1231号——

发布时间:2023-08-06 13:26

国际内部审计师协会(国际协会)外贸日报

国际内部审计师协会官网:www.theiia.org国际内部审计师协会是一个国际专业协会,全球总部位于美国佛罗里达州玛丽湖,国际内部审计师协会内部审计行业在全球标准、认证、教育、研究和技术指导方面的领导者。通常,成员从事内部审计、风险管理、治理

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