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国际注册内部审计师(cie)

更新时间:2024-04-09 00:10

发布时间:1970-01-12 19:58

国际注册内部审计师资格考试办法(纸笔考试)中国内部审计协会

国际注册内部审计师(英文缩写CIA)是内部审计领域的专业资格,是内部审计职业国际范围的惟一认证。为了学习和借鉴国外内部审计的先进经验和技术方法,促进提高我国内部审计人员素质,推动内部审计的发展,经审计署批准,中国内部审计协会于1998年6月

发布时间:2021-01-25 09:03

2021年重要考试时间表来了!

特许公认会计师公会(ACCA) (预计)3月1-5日 公共英语三级(PETS-3) (预计)3月21-22日(根据2019年数据) 期货从业资格考试(第2次) (预计)3月10-14日(根据2019年数据) 国际注册内部审计师(CIe)

发布时间:2020-12-21 20:28

收藏!2021年重要考试时间表!

国际注册内部审计师(CIe) (项计)3月2-11日(根据2019年数据) 上半年教师资格证考试(报名时间1月份) (预计)3月20日(根据2020年数据) 项目管理专业人士资格认证(PMP) (预计)3月15日(根据2019年数据)

发布时间:2023-03-23 08:18

内部审计师简历(精选15篇)其他范文

专业描述:基础课程:财务会计学、金融会计、货币银行学、成本管理会计、财务管理、经济法、管理学、市场营销、审计学、现代内部审计实务、校内仿真实习、用友ERP财务管理系统实验教程、中国税制、税收筹划与税务会计、注册会计师审计实务、国际

发布时间:2023-03-16 17:42

内部审计外包研究十篇

内部审计外包最先由世界知名会计师事务所 安达信、安永、毕马威等提出,内部审计外包(Internal Audit Outsourcing)也被称为内部审计外部化,是将企业的内部审计工作全部或者部分交由会计师事务所的注册会计师或者其他专业人员来完成。与传统的内

发布时间:2024-04-03 00:00

中海海誉混合型证券投资基金(011515)公告详情一路财富

中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅

发布时间:2022-01-01 00:00

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2022年年度报告基金公告

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 孙静习 马剑英 会计师事务所的

发布时间:1970-01-11 10:22

上海新亚(集团)股份有限公司一九九七年度中期报告股票频道证券

会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规 定进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录 等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述贵公司会计报表符合《企业会计准则》和《

发布时间:2013-01-23 08:08

华宝兴业行业精选股票型基金招募说明书摘要更新基金频道全景网

贾璐女士,监事,硕士研究生,高级工程师。曾任宝钢自动化部组干科主办,宝钢国贸公司人事部人才开发室主任,宝钢国际公司人力资源部部长、组织部部长,宝钢资源(国际)公司总经理助理。现任华宝投资公司副总经理,宝钢集团金融系统党委副书记。

发布时间:2021-01-13 16:09

2021考证年历已出炉,快收藏!哔哩哔哩

09 国际注册内部审计师(CIe) (项计)3月2-11日(根据2019年数据) 10 上半年教师资格证考试(报名时间1月份) (预计)3月16日(根据2020年数据) 11 项目管理专业人士资格认证(PMP) (预计)3月15日(根据2019年数据)

发布时间:2012-11-09 00:00

华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书

贾璐女士,监事,硕士研究生,高级工程师。曾任宝钢自动化部组干科主办,宝钢国贸公司人事部人才开发室主任,宝钢国际公司人力资源部部长、组织部部长,宝钢资源(国际)公司总经理助理。现任华宝投资公司副总经理,宝钢集团金融系统党委副书记。

发布时间:2021-01-25 14:00

学顺网分享2021年金融类考试时间日历表简书

AFP金融理财师 2月23、24日 CFP 2月17、17日 3月考试安排 特许公认会计师公会(ACCA) (预计)3月1-5日 期货从业资格考试(第2次) (预计)3月10-14日(根据2019年数据) 国际注册内部审计师(CIe)

发布时间:2021-11-26 01:23

叙述国际照明委员会(CIE)推荐的CIE标准晴天空亮度分布规律。上学

资料3:天空公司对审计委员会的内部控制职责描述记录如下: (1)审核公司内部控制及其实施情况并定期向黄河会计师事务所报告,做好对外的沟通和协调工作; (2)负责公司内部审计部门的工作,编写内部控制审计报告; (3)处理公司投诉与举报,督促

发布时间:2023-10-30 00:00

广东粤海饲料集团股份有限公司2023第三季度报告手机新浪网

项目合伙人及签字注册会计师1:王金峰,2016年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家。 签字注册会计师2:施文,2020年成为注册会计师,2020年开

发布时间:2023-04-27 00:00

科德数控股份有限公司上海证券报

立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业

发布时间:2010-12-30 00:00

剑桥大学CIE商务/管理之财务管理(CFO)国际职业资格认证班

(四)取得财经类高级职称,如:注册会计师、注册审计师、精算师、税务师等资格者; 备注 课程名称:剑桥大学CIE商务/管理之财务管理(CFO)国际职业资格认证班 学制:12天面授课程;三个月作业辅导;小班授课。

发布时间:2010-01-01 00:00

中海优质成长证券投资基金更新招募说明书摘要(2010年第1号)

北京大学国际MBA。历任北京第二机床厂财务处主任科员、轻工业部外事司财务处处长、中美轻工业合作基金管理公司首席财务专家、深圳海王集团有限公司总会计师、深圳海王生物有限责任公司副总经理、湘财证券有限责任公司市场总监并兼任监事。2005年

发布时间:2022-03-04 00:00

一级注册建筑师《设计前期与场地设计(知识)》题库(1356题).docx

一级注册建筑师《设计前期与场地设计(知识)》题库(1356题).docx,本科目考试所有的知识点,每道习题均采用单选题形式,并附有参考性解答与答案,内容包括:设计前期简述,场地选择,建筑策划,场地设计简述,场地地理特征等.PAGE1 / NUMPAGES

发布时间:2024-01-12 17:39

智慧交通发展报告(精选5篇)

随着XBRL网络财务报告的普及和发展,基于XBRL系统下的审计工作也越来越受关注,其跨平台的报送方式,标准的实例文档为智慧审计平台的建设提供了数据保障,XBRL网络报告方式将彻底改变注册会计师的工作方式,也为智慧审计的建设和发展提供了标准的

发布时间:2024-03-19 00:33

ISO9001考试题(安全月题库)(附答案).doc(约3.34万字)乐文库

3、对组织面临的内部和外部因素,组织应(D) A:确定 B:监视 C:评审 D:以上都是 4、以下哪些能体现“以顾客为关注焦点”的原则?(D) A:确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求

发布时间:2023-10-21 08:32

造价工程师自我评价(精选18篇)

篇4:造价工程师自我评定 在造价专业上,我学习了《工程造价计价与控制》、《工程经济学》、《市政工程计量与计价》、《建筑工程计量与计价》、《安装工程计量与计价》、《合同管理与招投标》、《建筑审计》等专业课程。熟练操作并应用晨曦

发布时间:2024-03-21 20:16

中集车辆:2023年年度审计报告慧博资讯

普华永道中天审字(2024)第10077号(第五页,共六页)六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。

发布时间:2024-03-28 00:00

雷特科技(832110)公司公告[定期报告]雷特科技:2023年年度报告

39,000,000.00 39,000,000.00 - 归属于上市公司 - 8.89 8.89 股东的每股净资产 公司于 2024 年 2 月 23 日披露了《2023 年年度业绩快报》,该快报所载 2023 年度主要财务数据为公司财务部门初步核算的数据,未经会计师事务所审计。

发布时间:2021-12-12 06:04

范文我国会计师事务所运营效率研究

上传人:仙***文档编号:46352664上传时间:2021-12-12格式:DOC页数:19大小:195.50KB 收藏 版权申诉 举报 下载 第1页 / 共19页 第2页 / 共19页 第3页 / 共19页 下载文档到电脑,查找使用更方便

发布时间:2021-04-28 08:51

渗透测试工程师面试题大全(164道)渗透测试面试题Kal1的博客CSDN博

3.在渗透过程中,收集目标站注册人邮箱对我们有什么价值? (1)丢社工库里看看有没有泄露密码,然后尝试用泄露的密码查找网上已曝光的程序漏洞,如果开源,还能下载相对应的源码进行代码审计。 5.一个成熟并且相对安全的 CMS,渗透时扫目

发布时间:2024-03-13 00:00

南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)2022年

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围,时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷. 会计师事务所的名称 注册会计师的姓名 会计师事务所的地址 审计报告日期 普

发布时间:2024-04-04 00:00

宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)2023年年度报告

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作. 审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任.我们相信,我们获取的 审计证据是充分,适当的,为发表审计意见提供了基础. 按照中国注册会计师

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