所在位置:排行

下列关于审计报告的阐述正确的是

更新时间:2024-03-22 02:00

发布时间:2019-01-23 15:06

下列关于审计报告的说法中,正确的是()。注册会计师正保会计网校

【单选题】下列关于审计报告的说法中,正确的是( )。 A.注册会计师应针对财务报表在所有方面是否符合适当的编制基础发表审计意见B.当无法为得出审计结论获取充分、适当的审计证据时,发表非无保留意见C.如果对财务报表发表非无保留意见,

发布时间:2015-12-15 00:00

审计学复习题20151215答案写写帮文库

2、下列关于审计独立性由强至弱的排序,正确的是(A) A、社会审计、政府审计、内部审计 B、政府审计、民间审计、内部审计 C、政府审计、独立审计、内部审计 D、内部审计、政府审计、注册会计师审计 3、按照审计所依据 C 分类,可将其

发布时间:2023-09-07 00:00

2023年4月自考00160审计学真题自考希赛网

D.注册会计师仅向被审计单位所有账户有余额的银行发函 14.下列关于审计报告的意见类型的说法中,不恰当的是 A.如果注册会计师发现被审计财务报告存在错报,重大但不具有广泛性,应发表保留意见的审计报告

发布时间:2019-03-22 00:05

太极股份:2018年年度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘学林、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声

发布时间:2023-01-25 07:08

结算审核报告(监理方)(通用18篇)

我们接受(被审计单位或委托人)委托,对贵单位于 月份组织建设, 由ABC建筑安装工程有限公司施工的DDF工程“施工结算”进行了审核。该工程施工结算资料由贵单位提供并负责,我们的责任是发表审核意见,现将审核结算报告如下: 一、工程建设基本情

发布时间:2023-07-08 07:59

审核报告(精选16篇)

承蒙委托,本造价咨询公司对贵单位“办公楼正面营业门头字号改造工程”结算进行了审核,在审核过程中,我们结合该工程的实际情况,实施了包括核算工程量等我们认为必要的审核程序。现将结算审核情况报告如下:

发布时间:2023-10-17 17:45

最新内部审计报告(优秀9篇)

因此,内审报告应该提高其服务性,着重阐述管理层关心的问题,提出具有针对性和操作性的建议,保证内审报告言之有物,具有其实际意义。 内部审计报告篇三 阳县审计局关于《县水利局原局长陈先夏离任经济责任审计报告》悉(平审责报[20xx]3号

发布时间:2023-11-10 17:39

财政财务审计报告十篇

财政财务审计报告篇1 自1975年安达信会计师事务所受托为联邦政府编制首份权责发生制财务报表之后的20年里,美国财政部一直试编联邦政府财务报告,但一直不接受审计。直至FASAB创立并系列联邦政府会计准则,联邦政府整体及其各组成部门才从1997年

发布时间:2023-11-22 11:04

专项审计报告范文8篇(全文)

专项审计调查报告应包括调查依据、实施的基本情况、被调查事项的基本情况及总体评价、调查发现的主要问题、原因分析以及建议。对于以上内容,应如何安排调查报告的结构和文字的表述方法,是撰写专项审计报告的写作技巧问题。所谓结构,就是报告的

发布时间:2009-05-14 00:00

商务与管理沟通(第五版)(缺21)商务与管理沟通技能pdf大学课件

5 因此,当今公司和政府里大部分工作人员均需要在计算机上自行起草、修改文件、备忘录或是报告。正确的拼写、措词、格式、组材、逻辑、读者分析和语气等,也要由自己决定。1.2.2 观点 2:非写不可时,我会用借助于标准格式文件标准格式

发布时间:2021-01-27 15:29

2021年MPAcc考研复试,中央财经大学历年招生录取情况及真题汇总

B. 两者的审计报告意见类型相同 C. 两者了解和测试内部控制设计和运行有效性的审计程序类型相同 D. 两者测试内部控制运行有效性的范围相同 19. 下列关于重大错报风险的说法中,正确的有( )

发布时间:2021-01-07 14:02

2020年10月上海自考00160审计学试卷求学问校网

2.有关审计监督体系的理解,下列各项表述,正确的是 A.注册会计师审计意见旨在提高财务报表的可信赖程度 B.内部审计是独立性最强的--种审计 C.政府审计是注册会计师审计的基础 D.财务报告的合规性是其使用者最为关心的

发布时间:2023-01-19 01:33

跟踪审计报告通用12篇

结合当前工作需要,的会员“eddy0912”为你整理了这篇2020年四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计报告及整改情况范文,希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。 【正文】 根据《中华人民共和国审计法》、《国务院关于加强审计工作的意见》

发布时间:2022-05-08 13:29

关于审计报告的要求(精选16篇)

关于审计报告的要求(精选16篇)由网友“人生は夢だらけ”投稿提供,下面是小编为大家整理后的关于审计报告的要求,仅供大家参考借鉴,希望大家喜欢! 篇1:审计报告格式要求 *审**报〔20**〕**号 被审计单位:*** 审计项目:*** 根据

发布时间:2023-03-01 16:35

单位内部审计报告模板(10篇)

一项内部审计项目按照事先制定的审计计划,完成了现场审计工作,就进入到了审计报告编写阶段。然而在内部审计报告编写过程中,在审计发现和建议方面与被审计单位达成一致意见,可能是最费时间的阶段。美国审计专家拉里?索耶在《索耶内部审计师

发布时间:2022-08-17 08:33

内部控制审计报告范文(精选14篇)

内部控制审计报告模板 为进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力,促进公司长期可持续发展,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部

发布时间:2023-08-04 00:00

最新审计报告(精选19篇)

中看到的财务和会计问题不向投资者发出其他信号是正确的话,现行的审计报告模式的相关性和有用性又怎么说?”PCAOB委员认为,在管理层估计和判断发生剧烈变化时或对重大会计问题的辩论变得困难或有争议时,审计师却没能就积聚的财务报表风险

发布时间:2022-02-24 00:44

银行经验交流材料集锦9篇

由于国家审计机关整体力量不足,审计的时间有限,在对某一家商业银行的总行或分行审计时,十几名审计人员往往需要在短短几个月的时间内,完成对一家庞大的金融机构的审计,并形成审计报告。审计人员面对数量众多的经营机构和基层营业网点,以及

发布时间:2023-06-14 20:29

内部审计报告(范例13篇)

想要获取关于“内部审计报告”的具体信息,可以参考下方提供的资源。每完成一个任务,我们都需要撰写报告。在机关各部门,报告是一种使用频率较高的文书类型。可行性报告应该从哪些方面着手?本文将为您提供参考。

发布时间:2023-02-24 17:35

审计报告范文15篇

审计报告范文15篇 随着个人的文明素养不断提升,报告有着举足轻重的地位,报告包含标题、正文、结尾等。其实写报告并没有想象中那么难,下面是小编收集整理的审计报告范文,希望对大家有所帮助。

发布时间:2022-08-27 17:33

2021年系统集成项目管理工程师(软考中级)连夜整理考前重点2021年系

验证——被正确制造,是过程;确认——制造了正确的产品,是结果。软件审计目的提供独立评价,审计是正式组织的活动,生成审计报告。 8、 软件配置管理通过标识产品的组成元素、管理和控制变更、验证、记录和报告配置信息、来控制产品的进化和

发布时间:2024-03-19 12:58

清算审计报告合集5篇

离任审计报告 2 我自20xx年12月起担任xx支行行长至今,负责该行的全面工作,在这一年多的时间里,在上级行党委的正确领导下,我团结全行员工认真完成各项指标,取得了较好的成绩,下面我就任职以来的履职情况述职如下: 一、基本情况 永安市

发布时间:2021-01-01 00:00

2021年审计报告

审计报告 江西铅山农村商业银行股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西铅山农村商业银行股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附

发布时间:2023-09-01 18:36

财务审计报告范本

在我们平凡的日常里,报告与我们的生活紧密相连,报告成为了一种新兴产业。为了让您不再为写报告头疼,以下是小编为大家整理的财务审计报告范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 财务审计报告1 ***(被审计单位) 根据

发布时间:2019-05-05 00:00

工程结算审核报告提出异议(共10篇).docx

工程结算审核报告提出异议(共10篇).docx,工程结算审核报告提出异议(共10篇) 中山市石岐区民康路修复还建工程施工项目经理部文件民康路项目〔XX〕3号 关于民康路工程《结算审核报告》存在异议的报告 中山市交通项目建设有限公司: 我公司

发布时间:2022-04-02 00:00

如何增强员工工作责任意识3篇

(4)行文不够规范。有些审计报告往往简单地以会计核算过程或会计科目来反映事实,阐述问题没有与整个业务操作过程相结合,个别的还使用夸张、比喻等过分修饰的语言,语意表述含糊累赘。也有的明显带有个人主观意识的分析和推断性的语言。

发布时间:2023-01-04 10:41

内部审计报告(15篇)

内部审计报告是为管理层服务的,这就要求内审人员在撰写报告时要把自己假定为公司的管理层,站在应有的高度看待问题,最忌建议泛泛而谈,没有明确的方案与做法。 因此,内审报告应该提高其服务性,着重阐述管理层关心的问题,提出具有针对性和

发布时间:2005-10-22 00:00

公文中国秘书网

下行文中的公告、通告、公报、通知、通报,上 行文中的报告、请示,还有作为平行文的函,都有交流信息的基本功能。交流信息,一方面 是上情下达,一方面是下情上达,另一方面是友邻单位互通情报。有了公文作为信息流通的 渠道,上下级机关都

发布时间:2024-01-18 19:14

委托审计合同(通用11篇)

(二)甲方在约定书签订后预付上述费用的___%,其余___%在提交审计报告时一次付清。 五、审计报告的使用责任 乙方向甲方出具的审计报告一式___份,这些审计报告由甲方分发和正确使用,因使用不当而造成的.后果,与乙方无关。 六、约定

相关推荐
  • 审计基础与实务题库

    2024年中医助理医师-实践技能题库中医助理医师-综合笔试中医助理医师-实践技能网课资料笔记 5 -- 1:33 App 2024年CIA内部审计师《科目1:内部审计基础》题库科目

  • 2016年10月审计学试题及答案

    全国2020年10月高等教育自学考试 审计学试题 课程代码:00160 1.请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。 2.答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考

  • 自考审计学难吗

    审计学是一门综合性应用学科!敲重点,综合性!它的综合性体现在,你需要学习管理学、会计学、审计学、法律、经济学等多学科内容~学习一个学科就已经很头大了,还要学习这么多学科,简直是难上

  • 1996年自学考试报考简章

    根据全国考委和省招考委的有关规定,结合我省自学考试实际,特制定辽宁省2022年下半年高等教育自学考试报考简章。现公布如下: 一、报考对象和报考条件 高等教育自学考试的报考对象:中华

  • 06075经济效益审计自考真题

    本栏目提供自学考试06075经济效益审计各类考试资料,包括经济效益审计自考教材及购买方式、经济效益审计复习资料、历年真题及答案、模拟试题、自考题库、搜题答案、考试大纲、备考方法、视

  • 审计期末考试题及答案

    点总结+期末复习+大学期末考试 00:49 化工热力学(第三版陈钟秀)题库答案 名词解释复习资料+重点笔记+知识点总结+期末复习+大学期末考试 00:21 化工热力学(第三版)朱自

  • 2020自考审计学原理06069

    【自考生网题库】提供大量06069审计学原理自考历年真题题库、自考06069审计学原理模拟试题题库、自考06069审计学原理模拟考试系统、自考06069审计学原理考试课程答案。

这里是最全的下列关于审计报告的阐述正确的是内容!在本站您可以发布有关下列关于审计报告的阐述正确的是的优质文章,精彩内容不容错过!

最新文章